⚠️ Introducción
Recibir una notificación de fiscalización tributaria de la SUNAT puede causar preocupación, especialmente si no sabes qué hacer o cómo responder. Pero no te alarmes: si estás bien organizado contablemente y actúas con rapidez, puedes superar el proceso sin complicaciones.
En este artículo, te explicamos qué significa una fiscalización, los tipos de fiscalización más comunes, y te damos una guía paso a paso para afrontarla correctamente.
📌 ¿Qué es una fiscalización tributaria?
Es un procedimiento mediante el cual la SUNAT verifica si una empresa o persona ha cumplido correctamente con sus obligaciones tributarias (declaraciones, pagos, documentación de respaldo, etc.).
Puede darse de dos formas:
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Fiscalización parcial: Revisión limitada a uno o varios tributos o periodos específicos.
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Fiscalización definitiva: Revisión total del cumplimiento tributario de la empresa en un determinado periodo.
🧾 ¿Por qué SUNAT puede fiscalizar a tu empresa?
Algunas razones frecuentes por las que la SUNAT inicia una fiscalización son:
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Declaraciones inconsistentes (ventas sin sustento, diferencias entre libros y PDTs).
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Omisión de ingresos detectados por cruces de información.
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Uso de comprobantes de proveedores no habidos.
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No presentar libros electrónicos o tenerlos con errores.
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Solicitudes de devolución de IGV o Drawback sin sustento claro.
🔔 ¿Cómo sabrás si SUNAT te ha notificado?
La notificación se realiza principalmente a través del Buzón Electrónico SOL con un documento llamado “Carta de Fiscalización” o “Esquela de requerimiento”. Allí se indica:
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Tipo de fiscalización (parcial o total).
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Tributos o periodos involucrados.
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Información que debes presentar.
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Plazos para responder.
📅 Desde la fecha de notificación, tendrás un plazo breve (usualmente 10 días hábiles) para responder.
🛠️ ¿Qué debes hacer paso a paso?
1. Mantén la calma y revisa la notificación cuidadosamente
Analiza qué se te está solicitando y qué periodos están bajo revisión.
2. Reúne la documentación contable correspondiente
Incluye:
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Libros contables electrónicos (PLE).
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Comprobantes de pago.
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Contratos, recibos, vouchers y sustentos bancarios.
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Declaraciones mensuales y anuales.
3. Verifica la consistencia de tu información
Asegúrate de que lo declarado coincida con los libros, compras, ventas y pagos efectuados.
4. Elabora un expediente de respuesta ordenado y claro
Presenta la información en el formato requerido, con folios y descripciones precisas.
5. Entrega la información dentro del plazo establecido
Hazlo por SUNAT Operaciones en Línea, en caso se indique, o físicamente si es solicitado.
6. Asesórate con un contador o consultor tributario
Un especialista te ayudará a detectar errores, corregir observaciones y evitar multas innecesarias.
💡 Recomendaciones clave
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No ignores ninguna notificación del Buzón SOL. La falta de respuesta puede generar sanciones automáticas.
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Revisa periódicamente tus registros contables. La prevención es tu mejor herramienta.
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Corrige errores antes de ser observado. Puedes presentar declaraciones sustitutivas si detectas inconsistencias.
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Evita gastos no sustentados o pagos en efectivo sin comprobantes.
🤝 ¿SUNAT te notificó una fiscalización?
En Open Trade te ayudamos a enfrentar fiscalizaciones con respaldo profesional. Nos encargamos de revisar tu contabilidad, preparar la documentación requerida y representar a tu empresa ante SUNAT.





